2016年度中共廣東省委政策研究室部門決算?
目 錄
第一部分 2016年省委政研室部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、省財政廳批復(fù)情況
三、收入決算說明
四、支出決算說明
五、部門決算其他情況說明
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第二部分 2016年省委政研室部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第一部分 2016年省委政研室部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
省委政策研究室是為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):設(shè)置7個職能處(室)。辦公室(與人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署)、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。主要對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡稱“省委改革辦”),作為常設(shè)工作機(jī)構(gòu),設(shè)在省委政策研究室。主要職責(zé):組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和調(diào)研、提出有關(guān)改革工作方案和措施、督促落實領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項、工作部署和要求等。
(二)人員構(gòu)成情況。
本部共有行政編制73人,離退休人員共13人。
(三)2016年度主要工作任務(wù)
2016年,我室堅決貫徹省委工作部署,按照做省委忠實得力參謀助手的目標(biāo)要求,重點做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動改革等方面工作。全年起草省領(lǐng)導(dǎo)文稿56篇,省委省政府文件4個,領(lǐng)導(dǎo)參閱件13篇,開展專題調(diào)研44項,形成《政研報告》97篇,選編《決策信息參考》175期,編發(fā)《廣東調(diào)研》12期,刊發(fā)文章216篇84多萬字,完成省委民主法制改革專項小組工作17項。黨建工作、干部隊伍建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)、信息化建設(shè)和精準(zhǔn)扶貧等工作扎實開展,取得實效。同時,我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作,并完成好省委交辦的其他任務(wù)。
二、省財政廳批復(fù)情況
?。ㄒ唬┖硕ū臼?016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余851.56萬元,本年收入4,063.16萬元,本年支出3,238.87萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,675.85萬元。
(二)核定本室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余851.56萬元,本年收入4,063.16萬元,本年支出3,238.87萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,675.85萬元。
(三)核定本室2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?。ㄋ模┖硕?016年度核撥本室財政專戶管理資金收入0萬元。
三、收入決算說明
1. 2016年財政撥款總收入4,063.16萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)調(diào)整后為851.56萬元,當(dāng)年實際可動用4,914.72萬元。2016年當(dāng)年實際支出3,238.81萬元,2016財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下年1,675.85萬元。收入來源全部為一般公共預(yù)算。
2. 2016年決算收入比2016年預(yù)算收入增加782.00萬元,增加23.83%。與2016年預(yù)算收入相比,2016年決算收入增加。預(yù)決算收入數(shù)變化主要原因是:根據(jù)省委有關(guān)要求,我室部門增加改革辦功能,增加改革辦3個處及人員編制21人,改革辦人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。以上原因造成收入數(shù)增加,屬于正常情況。我室增加收入來源全部為一般公共預(yù)算。
四、支出決算說明
1.2016年財政撥款總支出3,238.87萬元。按支出用途劃分,其中:
基本支出1,742.83萬元,占實際總支出54%,包括:(1)工資福利支出873.52萬元,占總支出27%;(2)公用經(jīng)費支出104.99萬元,占總支出3%;(3)對個人和家庭的補(bǔ)助764.32萬元,占總支出24%。
項目支出預(yù)算1,496.04萬元,占實際總支出46%,其中:商品服務(wù)支出1,295.83萬元,占總支出40%;其他資本性支出200.21萬元,占總支出6%。支出來源全部為一般公共預(yù)算。
2.2016年決算支出數(shù)比2016年預(yù)算支出數(shù)減少42.29萬元,減少1.29%。與2016年預(yù)算支出數(shù)相比,2016年決算支出減少。預(yù)決算支出數(shù)變化主要原因是:一是改革辦部分項目建設(shè)費未形成支付,結(jié)轉(zhuǎn)下年。二是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,壓減一般性支出。三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和內(nèi)部審批,厲行節(jié)約。四是公務(wù)用車改革后,車輛運(yùn)行維護(hù)費相應(yīng)減少。以上原因造成支出數(shù)減少,我室一般公共預(yù)算支出相應(yīng)減少。
五、部門決算其他情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共17.95萬元,比上年減少54.54萬元,與上年“三公”支出數(shù)對比下降75%。主要原因說明:1.壓減開支;2.公車改革減少公車開支。具體情況如下:
1.因公出國(境)費用支出0元。2016年因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0人次,出國(境)費用支出0元;與上年比無增減;
2.公務(wù)用車購置0元,與上年支出對比下降25.90萬元,下降100%。
3.公車運(yùn)行維護(hù)費支出14.88萬元,公務(wù)車5輛(含省委改革辦2輛)。比上年減少26.14萬元,與上年比減少64%,主要原因是公車改革減少車輛12輛。
4.公務(wù)接待費支出3.07萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,2016年公務(wù)接待30批,150人次。比上年減少支出2.50萬元,下降45%。
?。ǘ╆P(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
2016年本室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出104.99萬元,比2015年增加31.09萬元,與上年比增加42%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費增加主要原因是:增加改革辦職能及人員編制21人,公務(wù)活動增加,引起日常公用經(jīng)費中機(jī)關(guān)運(yùn)行費用增加,屬于正常范圍。
?。ㄈ╆P(guān)于政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額67.91萬元,其中:政府采購貨物支出67.91萬元,主要是用一般公共預(yù)算財政性資金在省政府采購網(wǎng)采購辦公設(shè)備。
政府采購情況表
注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。
2.本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。
?。ㄋ模╆P(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛(省委政研室3輛、改革辦2輛)。我室無單價超50萬元以上的大型設(shè)備,資產(chǎn)主要為日常辦公設(shè)備。我室無房產(chǎn),辦公用房為辦公廳統(tǒng)一調(diào)配。我室無對外出租、出借等利用國有資本進(jìn)行經(jīng)營的情況。
?。ㄎ澹╆P(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我室對2016年度一般公共預(yù)算支出開展整體支出績效目標(biāo)評估工作,共涉及一般公共預(yù)算資金3,238.87萬元,評估覆蓋率達(dá)到100%。我室2016年度支出,均為日常運(yùn)轉(zhuǎn)性資金支出,無重大省級財政專項資金支出。2016年度我室預(yù)算管理和執(zhí)行情況較好,整體支出績效自評為優(yōu)秀。在2016年度省直單位機(jī)關(guān)績效考核評比工作中,我室被評為一等。
(六)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指取得的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。主要為使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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第二部分 2016年省委政研室部門決算表
附表:
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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