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中共廣東省委政策研究室2016年部門預算

時間 : 2016-11-22 17:17:39 來源 : 本網
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2016年度中共廣東省委政策研究室預算公開

目 錄

  第一部分 2016年省委政研室部門預算基本情況說明

  一、部門基本情況

  二、收入預算說明

  三、支出預算說明

  四、“三公”經費預算支出說明

  五、專業名詞解釋

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  第二部分 2016年省委政研室部門預算表

  一、2016年部門收支預算總表

  二、2016年部門預算基本支出及其他支出預算表

  三、2016年部門預算項目支出預算表

  四、2016年部門預算支出明細表(按經濟分類)

  五、2016年部門預算支出明細表(按功能科目)

  六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

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  第一部分 2016年省委政研室部門預算基本情況說明

  一、部門基本情況

 ?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能

  1.省委政策研究室

  省委政策研究室為省委從事綜合性調查研究的工作部門。內設機構:省委政策研究室設7個職能處(室)。辦公室(與人事處、機關黨委辦公室合署)、綜合研究處、經濟研究處、社會發展研究處、黨建研究處、農村與生態研究處、信息研究處。

  主要職責:(1)貫徹省委的工作部署,組織對有關政策問題,重點對工業、農村、商貿、對外經貿、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問題進行調查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。(2)負責或組織有關部門,參加起草或修改省委有關重要文件、文稿以及省委領導同志的報告、講話等。(3)組織協同各地和省委有關單位開展省重點課題的調研活動。(4)檢查、跟蹤政策貫徹執行情況,向省委反饋信息,反映新情況、新問題、新經驗。(5)組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。(6)承擔經濟、文化、社會、生態文明、民主法制和黨建等領域改革相關工作。(7)承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。

 ?。ǘ┤藛T構成情況

  省委政研室行政編制48名,在編工勤人員4名,合計52人。目前,省委政研室實有行政在編人員39人,在編工勤人員4人,離退休人員14人,小計57人。

 ?。ㄈ?016年度主要工作任務

  省委政策研究室、省委改革辦2016年工作重點是做好文稿起草、調查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作,并完成好省委交辦的其他任務。協助省委改革辦重大改革決策的調研及日常保障工作。同時,做好掛點扶貧工作。

  二、收入預算說明

  2016年收入預算3281.16萬元,比上年增加125.8萬元,增長3.99%,其中:一般公共預算撥款3281.16萬元,比上年增加125.8萬元。

  三、支出預算說明

  2016年支出預算3281.16萬元,比上年增加125.8萬元,增長3.99%,其中:一般公共預算撥款3281.16萬元。

  2016年公共預算撥款支出預算按用途劃分,基本支出預算1371.88萬元,占41.81%,比上年增加125.8萬元,增長10.1%。其中:工資福利支出711.27萬元,對個人和家庭的補助530.86萬元,商品和服務支出129.75萬元;項目支出預算1909.28萬元,占58.19%,與上年持平。

  四、“三公”經費預算支出說明

  2016年“三公”經費財政撥款支出預算共105萬元,比上年預算減少65萬元,壓減38.24%。主要原因:1.厲行節約,2.嚴格執行中央八項規定,壓減公務接待。3、公車改革,壓減公車開支。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費用預算支出40萬元。其中省委政研室預算20萬元,省委改革辦預算20萬元。比上年出國(境)費用增加預算支出20萬元。主要原因是預防有出訪任務,增加省委政研室預算。

  2.公務用車購置及運行維護費預算支出40萬元,購置公務用車0輛,公務車保有17輛(含改革辦2輛)。比上年減少15萬元,下降27.27%。主要原因是公車改革,預計減少公車開支。

  3.公務接待費預算支出25萬元,主要用于國內公務接待,其中:省委政研室15萬元,省委改革辦10萬元。比上年預算減少70萬元,比上年預算支出減少74%。主要原因是厲行節約,嚴格執行中央八項規定,壓減公務接待開支。

  五、專業名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.“三公”經費:包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

  5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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  第二部分 2016年省委政研室部門預算表

  附表:

  一、2016年部門收支預算總表

  二、2016年部門預算基本支出及其他支出預算表

  三、2016年部門預算項目支出預算表

  四、2016年部門預算支出明細表(按經濟分類)

  五、2016年部門預算支出明細表(按功能科目)

  六、2016年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

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